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ALERTA 3/2018
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
05/11/2024 11h57
Limite Constitucional de gasto com folha de pagamento, incluindo os subsídios de vereadores e excluídos os gastos com inativo, não poderá ultrapassar o percentual de 70%, das receitas de transferências realizadas mensalmente ao Poder Legislativo de Guajará-Mirim (art. 29-a, §1° da CF/88).
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Transparência
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Controle Interno
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Comunicação Controle Interno
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RECOMENDAÇÃO N°. 4/2020
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
25/10/2024 11h34
Recomendação advinda da Decisão Monocrática n. 0052/2020-GCESS/TCE-RO, de 25 de março de 2020. Representação. Ministério Público de Contas. Pedido de Tutela. Desequilíbrio orçamentário pela atual pandemia do CORONAVIRUS. Adoção de medidas preventivas e proativas em face do Sistema Financeiro.
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Transparência
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Recomendação
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RECOMENDAÇÃO
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PRESIDENTE DA CÂMARA DISCUTE SOBRE CONVÊNIO COM O BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO.
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por 12305465019
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publicado
21/05/2021
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Sobre a Câmara
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Notícias
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Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação
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por Lindiberto Caldeira
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publicado
24/04/2014
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última modificação
24/06/2015 14h58
Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços de banco para depósito de disponibilidade de caixa e folha de salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Câmara
Municipal de Guajará-Mirim – RO.
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Transparência
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Licitações
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Compras Diretas
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Prestação de Contas
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por Lindiberto Caldeira
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última modificação
11/03/2019 15h08
Localizado em
Transparência
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Prestação de Contas
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Exercício 2015
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Receita Precisa melhorar atendimento ao Público, Reclama Vereador.
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por Lindiberto Caldeira
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publicado
01/08/2013
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última modificação
17/11/2022 21h48
O vereador Cleb Freitas (PTdoB), em discurso na Tribuna da Câmara Municipal na sessão ordinária na ultima quinta-feira (25), apresentou oficio que pretende encaminhar para inspetoria da Receita Federal em Guajará-Mirim onde relata os reclames que tem chegado quase que todos os dias aquela Casa Legislativa...
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Sobre a Câmara
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Notícias
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PAAI - 2021
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
26/11/2024 14h21
O Plano Anual de Auditoria Interna 2021 visa, por meio de procedimentos ordenados e sistemáticos, contribuir para a melhoria dos processos de gestão da CMGM, avaliando-os de acordo com os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e qualidade.
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Transparência
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Controle Interno
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Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI
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ANEXO TC06
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por Lindiberto Caldeira
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publicado
21/08/2012
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última modificação
24/06/2015 15h09
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Transparência
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Balancetes 2012
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Maio
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PAAI - 2020
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
26/11/2024 14h19
O Plano Anual de Auditoria Interna 2020 visa, por meio de procedimentos ordenados e sistemáticos, contribuir para a melhoria dos processos de gestão da CMGM, avaliando-os de acordo com os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e qualidade.
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Transparência
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Controle Interno
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Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI
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PRESIDENTE DA CÂMARA DISCUTE SOBRE CONVÊNIO COM O BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO.
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por 12305465019
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publicado
21/05/2021
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última modificação
21/05/2021 15h09
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Sobre a Câmara
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Notícias